Оглавление:
- Деловое использование против личного использования
- Отчисления на транспортные средства для владельцев бизнеса
- Транспортные налоговые вычеты для сотрудников
- Налоговые льготы для экономичных транспортных средств
Налогоплательщики, которые используют автомобиль для бизнеса, могут списать определенные транспортные расходы, если они соответствуют правильным критериям. Владельцы бизнеса и подрядчики могут списывать транспортные средства, используя фактические расходы или стандартное пособие по пробегу IRS. Сотрудники, которые не получают возмещение за ведение бизнеса, также могут получить вычет. Даже налогоплательщики, которые не используют свои транспортные средства для работы, могут требовать налоговые льготы для приобретения экономичных автомобилей.
Деловое использование против личного использования
Если вы владелец бизнеса или работаете не по найму и используете свой автомобиль для бизнеса, вы имеете право на налоговый вычет. Сколько вычетов вы можете получить, зависит от того, как часто вы используете автомобиль в личных целях. Если вы используете автомобиль только для бизнеса, вы можете списать 100% расходов. В противном случае вы должны пропорционально распределить расходы в зависимости от количества миль, которые вы проезжаете по делам. Например, если половина ваших автомобильных миль предназначена для вашего бизнеса, а другая половина - для личного пользования, вы можете вычесть только 50 процентов расходов.
Отчисления на транспортные средства для владельцев бизнеса
IRS позволяет налогоплательщикам два различных варианта расчета налоговых вычетов, связанных с транспортными средствами. Первый вариант - сложить все связанные с автомобилем расходы за год, такие как лицензии, страхование автомобиля, газ, нефть, техническое обслуживание, ремонт и амортизация вашего автомобиля. Если ваш автомобиль стоит дорого, например, роскошный автомобиль или большой грузовик, это, вероятно, принесет вам наибольшую скидку. Однако, если вы не хотите проходить через все эти расходы, вы можете использовать стандартную норму IRS. Чтобы рассчитать расход миль по этой ставке, просто умножьте количество миль, которые вы проехали за работу, на текущую ставку. Курс меняется на регулярной основе и можно найти на веб-сайте IRS.
Транспортные налоговые вычеты для сотрудников
Если вы едете на работу и ваш работодатель не возмещает вам расходы на бензин и другие расходы, вы можете потребовать оплату этих налогов. Как и владельцы бизнеса, у сотрудников есть выбор: использовать фактические расходы или использовать стандартную норму пробега для расчета транспортных расходов. Разница между расходами на транспортное средство и тем, что вам было возмещено, может быть разным вычетом. Сообщите о расходах на транспортное средство вместе с любыми другими расходами в форме 2106 «Расходы сотрудников».
Налоговые льготы для экономичных транспортных средств
Даже если вы не едете на работу или бизнес, любой налогоплательщик может получить кредит на покупку экономичного автомобиля. Федеральные налоговые льготы доступны как для гибридов, так и для электромобилей. Точные налоговые льготы относятся к маркам и моделям автомобилей, но на момент публикации кредиты варьируются от 2500 до 7500 долларов на покупку автомобиля. Чтобы претендовать на кредит, транспортное средство должно быть куплено новым или арендованным новым, и транспортное средство должно прежде всего использоваться в Соединенных Штатах.